Индивидуальный предприниматель: учет, налоги, отчетность, правовые аспекты
Программа: 12 занятий (24 часа)
Время проведения: 2 раза в неделю (вторник, четверг с 18.30)
Подробнее...
Время проведения: 2 раза в неделю (вторник, четверг с 18.30)
План занятий:
-
"Индивидуальный предприниматель как субъект налогообложения"
- "Общие вопросы налогообложения"
- Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
- Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Общие условия установления налогов и сборов. Объекты налогообложения.
- Общие вопросы исчисления налоговой базы Налоговая декларация . Внесение изменений в налоговую декларацию.
- Камеральная и выездная налоговые проверки.
- Налоговые санкции.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
- Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскания штрафов.
- "НДФЛ"
- Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности.
- Порядок определения и учета доходов от реализации и внереализационных доходов.
- Расходы, учитываемые при налогообложении. Особенности учета отдельных видов расходов.
- Ведение Книги учета доходов т и расходов индивидуальными предпринимателями.
- Порядок уплаты налога и представления налоговой декларации по НДФЛ.
- "НДФЛ и страховые взносы"
-
- Налогообложение наемных работников.
- Определение налогового статуса физических лиц.
- Источники получения дохода. Определение налоговой базы по отдельным видам доходов.
- Особенности применения налоговых вычетов. Уменьшение налогооблагаемого дохода на налоговые вычеты.
- Возложение обязанности по исчислению и уплате налога на лицо, производящего выплату дохода (налогового агента).
Страховы взносы
(в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования)- Индивидуальные предприниматели как плательщики страховых взносов.
- Регистрация индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей.
- Страхование индивидуальных предпринимателей.
- Исчисление и уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения физическим лицам./li>
-
- "Налог на добавленную стоимость"
- Понятие добавленной стоимости и как оно используется в налогообложении.
- Условия освобождения от уплаты НДС.
- Определение места реализации товаров, (работ, услуг).
- Особенности определения налоговой базы при осуществлении отдельных хозяйственных операций.
- Уменьшение суммы исчисленного налога на налоговые вычеты.
- Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности.
- "Земельный и транспортный налоги"
-
- Земельный участок как объект налогообложения.
- Особенности определения кадастровой стоимости земельного участка.
- Возникновение обязанностей налогоплательщика по уплате налога при приобретении недвижимости.
- Особенности расчета суммы налога при осуществлении жилищного строительства.
-
Транспортный налог
-
- Транспортные средства как объект налогообложения.
- Особенности определения налоговой базы по транспортному налогу.
- Исчисление суммы налога в зависимости от периода владения транспортным средством.
- Льготы по налогу.
-
- "УСН (Упрощенная система налогообложения) и ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)"
- Право индивидуального предпринимателя на применение УСН.
- Особенности перехода с общего режима налогообложения на УСН. Обязательные платежи при применении УСН.
- Выбор объекта налогообложения.
- Порядок исчисления и уплаты единого налога.
- Налоговый учет и порядок представления отчетности.
- "Система налогообложения в виде ЕНВД"
- Условия применения ЕНВД.
- Определение вмененного дохода по видам деятельности.
- Постановка на налоговый учет субъектов ЕНВД.
- Особенности исчисления ЕНВД по видам деятельности.
-
"Бизнес-план (практическое занятие)"
-
"Правовые аспекты предпринимательской деятельности"
-
"Практика составления хозяйственных договоров"
-
"Трудовые отношения между предпринимателем и наемными работниками"
Cтоимость услуги:
от 8 400 руб.